Auditeur Interne
Offer published on Jan 21
Job description
**Suite à une création de poste, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) : Auditeur Interne**
DESCRIPTION
SOMMAIRE
L’auditeur interne est responsable du suivi
des principes SOX dans l’organisation. Il fournit des orientations à la direction sur la
gestion des risques et les contrôles internes. Par une analyse rigoureuse des
pratiques en place, il identifie les lacunes et les opportunités d’amélioration
afin d’assurer l’implantation et l’optimisation de contrôles internes
respectant les concepts SOX. Il collabore à la définition de politiques et
pratiques permettant de maintenir en tout temps un niveau de contrôle interne
élevé.
De plus, il fait une
vigie des meilleures pratiques et s’assure d’améliorer de façon continue les
pratiques de contrôle de l’entreprise, tout en sensibilisant les équipes aux
risques et à l’importance des contrôles mis en place. Il assure également la
conformité des activités du secteur finances aux exigences réglementaires, aux
politiques, aux procédures et aux cadres établis.
TACHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de
la vice-présidente finances, le titulaire assumera les tâches et les
responsabilités suivantes :
- Agir à titre de gestionnaire de projet et ressource clé au niveau
du maintien des contrôles et des politiques SOX à travers le Groupe Maurice.
- Analyser la conception et l’efficacité opérationnelle des pratiques
de contrôle, déterminer les lacunes et les incohérences possibles, et formuler
des recommandations.
- Interagir avec le personnel et les membres de la direction à
travers le groupe afin de vérifier et superviser les implantations et le suivi
de processus de contrôle interne.
- Fournir des orientations à la direction sur la gestion des risques
et les contrôles internes.
- Jouer un rôle d’influence afin de favoriser l’acceptation et
l’application des contrôles SOX.
- Assurer la conformité aux exigences réglementaires, aux politiques,
aux procédures et aux cadres établis au sein du secteur des finances.
- Participer à la mise en place, l’évaluation, la rédaction et la documentation
des processus clés au niveau du département des finances.
- Veiller à l’optimisation des processus et contribuer à maintenir
une culture d’amélioration continue liée au cadre de contrôle interne.
- Coordonner les activités de contrôles
avec les auditeurs externes.
QUALIFICATIONS
REQUISES
Formation
requise :
- Diplôme
universitaire en comptabilité
Expérience :
- Au moins 6 à 9 années
d’expérience pertinente en cabinet comptable
Autre
permis ou licence requis par la loi :
-
Titre de CPA
- Capacité à améliorer
des processus existants
- Connaissance confirmée
de la gestion des risques et des audits
- Capacité à être un
acteur de changement dans l’organisation
- Excellent sens de
l’organisation pour gérer plusieurs priorités concurrentes
- Excellente capacité de
recueillir et d’analyser des informations, de synthétiser les éléments clés et
de rédiger des résumés assortis de recommandations
- Aptitudes pour les
relations interpersonnelles (tact, jugement, diplomatie, professionnalisme et
sensibilité politique)
- Bonne
connaissance des outils de la suite Microsoft-Office
- Esprit
d’équipe et facilité à s’adapter à un milieu en évolution
- Parfaitement
bilingue (français et anglais), parlé et écrit
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